2023年6月7日上午,审计处在图新大楼八楼会议室组织召开了学校2022年大额资金支出审批情况专项审计进场会。学校党委委员、副校长杨立明出席会议,计划财务处相关人员及审计组全体成员参加了会议,会议由审计处处长杨松主持。
会上宣读了审计实施方案,明确了审计目标、范围、内容、程序及时间安排等。计划财务处处长舒文舟作表态发言。
杨松对审计方案作了进一步说明,强调开展大额资金支出审批情况审计是提升工作效率,促进学校高质量发展的重要途径。不仅要开展内部审计发现问题,更要将审计工作的“下半篇文章”审计整改落实到位,同时要求审计人员在审计过程中做到依法依规、严守纪律。
杨立明在讲话时指出,开展大额资金支出审批情况审计是加强学校财务治理的重要方式,可以让财务管理工作更加规范更加高效。一是要端正认识,开展审计工作是学校自身的需要,也是一个学校内部提前纠偏的机会,能有效促进学校高质量发展;二是积极配合,计划财务处要及时提供审计所需材料,实事求是的反映问题;三是以审促改,对于不规范的地方要积极落实整改,把审计作为推进工作的契机;四是要遵守纪律,在审计过程中要严守工作纪律,严格落实审计要求。