4月18日上午,审计处组织召开计算机实训中心2021年耗材管理使用专项审计进场会,会议由审计处处长舒文舟主持,教务处处长黄享苟、审计组成员、教务处及审计处相关工作人员参加会议。
会议安排部署了计算机实训中心2021年耗材管理使用专项审计工作,明确了审计目标及范围、审计内容与重点等。
黄享苟在会议上做了表态性发言,内部审计是审计监督的重要组成部分,是促进部门发展的必备环节,教务处将切实履行职责,密切协同配合此次审计工作。
舒文舟在会议上指出,一是要高度重视,审计是法律法规要求,是促进学校治理要求,同时也是落实学校第三次党代会的要求,要不断提高内部审计工作站位;二是严格纪律,按照规章制度进行审计;三是聚集主责主业,防范风险,充分发挥审计“治已病、防未病”作用,促进学校高效治理。